wrapper

Beaking News

WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TAHUN ANGGARAN 2019

 

A.      LATAR BELAKANG

Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Puskesmas wajib terakreditasi setiap 3 (tiga) tahun. Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas, merupakan persyaratan yang diminta oleh standar akreditasi tersebut. Penilaian kinerja dilakukan baik untuk upaya kesehatan perseorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan administrasi manajemen. Salah satu upaya untuk melakukan monitoring dan penilaian kinerja adalah dengan melaksanakan audit internal.  

Audit internal merupakan proses audit yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri dalam upaya monitoring dan penilaian kinerja. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan tahapan dan periode yang jelas. Agar tim audit dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, maka tim audit perlu menyusun rencana audit dan instrumen audit. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan audit internal, dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang juga merupakan salah satu mekanisme penilaian kinerja di Puskesmas.

Workshop audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan 12 (dua belas) Puskesmas yang akan melaksanakan re akreditasi di tahun 2019. Workshop ini akan membahas tentang proses audit internal, mulai dari penyusunan rencana audit internal, pembuatan instrumen audit, pelaksanaan audit, monitoring dan tindak lanjut audit, serta persiapan, pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen.

   

B.    TUJUAN

Tujuan dari kegiatan workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen yaitu meningkatnya kemampuan tim audit internal Puskesmas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor serta melakukan tindak lanjut audit internal untuk dibahas  dalam pertemuan tinjauan manajemen.

 

C.   SASARAN

Sasaran pelaksanaan workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen adalah 12 (dua belas) Puskesmas di Kabupaten Blora yang akan melaksanakan reakreditasi di tahun 2019, yaitu :

1.      Puskesmas Doplang

2.      Puskesmas Menden

3.      Puskesmas Kedungtuban

4.      Puskesmas Cepu

5.      Puskesmas Sambong

6.      Puskesmas Jiken

7.      Puskesmas Blora

8.      Puskesmas Medang

9.      Puskesmas Banjarejo

10.    Puskesmas Ngawen

11.    Puskesmas Kunduran

12.    Puskesmas Todanan

 

 

 

D.   STRATEGI PENCAPAIAN

1.    METODE PELAKSANAAN

Workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen dilaksanakan dengan cara:

-           Ceramah

-           Tanya jawab

-           Diskusi

-           Simulasi

-           Penugasan

2.    PESERTA

Peserta workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang yang terdiri dari :   

ANGKATAN

PESERTA

JABATAN/POKJA

JML

Ka. Pusk

Tim Audit Internal

Tim Mutu

I

Pendamping Akreditasi Kabupaten

 

 

 

3

Puskesmas Cepu

1

4

4

9

Puskesmas Kedungtuban

1

4

4

9

Puskesmas Doplang

1

4

4

9

Total

 

 

 

30 orang

 

II

Pendamping Akreditasi Kabupaten

 

 

 

3

Puskesmas Sambong

1

4

4

9

Puskesmas Menden

1

4

4

9

Puskesmas Jiken

1

4

4

9

Total

 

 

 

 

30 orang

 

III

Pendamping Akreditasi Kabupaten

 

 

 

3

Puskesmas Kunduran

1

4

4

9

Puskesmas Blora

1

4

4

9

Puskesmas Medang

1

4

4

9

Total

 

 

 

 

30 orang

 

IV

Pendamping Akreditasi Kabupaten

 

 

 

3

Puskesmas Todanan

1

4

4

9

Puskesmas Ngawen

1

4

4

9

Puskesmas Banjarejo

1

4

4

9

Total

 

 

 

 

30 orang

 

 

3.    NARASUMBER

Narasumber dalam workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen dari Surveior Akreditasi Provinsi Jawa Tengah yaitu :

 

a.    Narasumber Angkatan 1 dan II, yaitu :

1)    Sri Ratna Astuti, SKM, M.Kes

2)    Ir. Agus Sartono

3)    Sutedjo, SKM

4)    dr. Sri Purwanti B, MPH

 

b.    Narasumber Angkatan III dan IV, yaitu :

1)    Rita Utrajani, SKM, M.Kes

2)    dr. Henny Indriyanti, M.Kes

3)    dr. Siti Wahyuningsih

4)    Irene Maria Widyastuti, SKM

  

E.    KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

1.    PERSIAPAN

Persiapan workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen adalah menyiapkan tempat, surat menyurat narasumber, dan administrasi.

2.    PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen adalah sebagai berikut :

 

ANGKATAN

HARI

TANGGAL

WAKTU

TEMPAT

I

Senin-Rabu

11-13 Februari 2019

08.00-selesai

Hotel Grand Mega,

Jl. Tambak Romo No. 27 Cepu

II

Senin-Rabu

11-13 Februari 2019

08.00-selesai

Hotel Grand Mega,

Jl. Tambak Romo No. 27 Cepu

III

Kamis-Sabtu

14-16 Februari 2019

08.00-selesai

Hotel Grand Mega,

Jl. Tambak Romo No. 27 Cepu

IV

Kamis-Sabtu

14-16 Februari 2019

08.00-selesai

Hotel Grand Mega,

Jl. Tambak Romo No. 27 Cepu

 

F.    BIAYA

Biaya kegiatan workshop audit internal dan rapat tinjauan manajemen dibebankan pada dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019.

Kontak Info

Kantor Sekretariat :
Jl. Dr. Sutomo No. 40
Tempelan, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58211

Telepon: (0296) 531127
Email:

 

Media Sosial

 

 

Copyright @ 2018 - Dinkes Blora